依法完成申报和缴纳税务的义务,是企业在海外合规运作的基本前提。全球电商平台亚马逊开始要求所有卖家提供其独立的VAT税号,卖家有了VAT税号,才能获得进口增值税退税、保证货物顺利清关、顺利完成跨境交易。尤其对于实体行业的卖家来说,要注意销售目的国所得税的相关规定。
VAT(Value Added Tax)就是国内的增值税,最初由法国开始征收,后来普及到欧盟的所有成员国。如果一个国家要加入欧盟,就一定要对商品征收VAT,且税率不得低于15%。在这一机制下,欧盟整体的税额得到了控制,规范了商业行为,是欧盟成员国之间自由贸易的基础。对于亚马逊卖家来说,商品销往哪个国家,就要申请注册该国的VAT。每个欧盟成员国的VAT是各自独立的,不能通用使用。每个国家管理税务的方式也不相同,须分开各自申报。
国家 |
VAT税率 |
申报要求 |
英国 |
20% |
每季度一次,全年共4次申报 |
德国 |
19% |
每月一次,1次年度申报,全年共13次申报 |
法国 |
20% |
每月一次,全年共12次申报 |
西班牙 |
21% |
每季度一次, 1次年度申报,全年共5次申报 |
意大利 |
22% |
每月一次,全年共12次申报 |
很多客户最初尝试自己申请VAT,但因为申请过程中涉及许多繁琐的步骤和细节要求,没有经验很难自行办理,因而咨询代理公司。曾经有客户用一个VAT号绑定了多个亚马逊账户,因此被亚马逊认定为同一个经营者,因为其中一个账户出现了问题,导致所有账户被停用,带来了不必要的损失。如果铤而走险,在没有VAT的情况下运营,一旦被税务局查处就会面临封号的风险。专业的VAT代理会根据客户的业务情况给出建议,免除后顾之忧。
以英国VAT申请流程为例,际连的服务分为以下几大步骤:
1. 收集客户的证件等相关资料;
2. 提交申请,获批速度取决于英国税局的效率;
3. 客户获得VAT证书文件及EORI号。
英国与7月20日发布增值税新规,从2021年1月1日起,英国脱欧过渡期结束后,英国政府将实行新的边境管理规则,所有进入英国境内的商品统一征收增值税,欧盟国家也不会享有特殊待遇。目前英国仍在与欧盟就脱欧后的贸易协定内容进行谈判,最终会实施怎样的政策有待观察。 |